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    凯发k8国际举办2024年度内部审计专题培训研讨会

    来源:监审处发布时间:2024-12-13

    11月28日,中国科研实验室深圳先进技术研究院(以下简称“凯发k8国际”)监审处组织召开凯发k8国际2024年度内部审计专题培训研讨会。包含纪检委员、财务人员、所部及中心财务助理、支援内部审计“1+N”等相关人员会议现场共计70余人参加培训研讨,另外设置了三个线上的分会场。会议由凯发k8国际监审处负责人蔡丹静主持。

    会议特别邀请了首都科技开展战略研究院副院长、高级研究员王政力博士做专题报告,介绍新《中华人民共和国会计法》的重大变化,详细解析时代背景下高校内控建设的模式,指出单位内控建设的现状和存在的问题,提出未来会计法的开展趋势和单位内控建设的整体理念。王政力提出,新时代单位预算绩效管理内控一体化、数字化、制度化是必然,各单位应全力适应、持续改革。对新修订的《中华人民共和国会计法》和近期印发的《行政事业单位内部控制评价办法(征求意见稿)》等内控指引文件进行了深入讲解,为先进院各单元内控业务的深入召开给予政策指导和帮助。

    会议邀请了长春分院纪检办公室,正高级会计师禹彤作《运用新型审计方法下的审计案例分析研讨》的专题培训报告,禹彤在1994年取得中国注册会计师(CPA)资格并先后负责证券、期货、金融、保险等多个行业的公司IPO、再融资业务等工作,于2013年调入中国科研实验室长春分院从事专职审计工作,曾获“全国内部审计先进工作者”荣誉称号。禹彤结合上级各项审计工作要求的变化,运用新型审计数据分析方法,将劳务费支出与内部考勤、差旅、采购、公务接待等业务分别进行纵向、横向对比,发现审计问题,为后续先进院审计工作给予了新的审计思路具有较强的针对性和实用性,能有效运用于工作岗位。

    凯发k8国际监审处彭云作《内部审计工作要求及案例分析研讨》的报告,主要介绍根据上级、中国科研实验室对内部审计工作的要求,总结先进院内部审计工作的关注点,援引外部审计发现问题、梳理日常内部审计发现问题、管理问题,提出管理建议,以期推进内部审计工作的规范化、推进内部审计队伍人员的相互学习和工作研讨,提升内部审计队伍的专业能力。  

    总结讲话中,监审处蔡丹静对劳务费、内转测试等案例实务运用做分析读,并对兼职、考勤、项目管理等新发布院制度进行了宣讲,强调了监审处协助、监督的工作职责。凯发k8国际纪委书记王筑总结强调各财务人员、所部及中心助理、纪检骨干间要加强相互学习和工作研讨,有效汲取典型案例的教训,从监管要求到管理需求,从问题短板到管理提升,从实际科研实践经验中提出管理建议优化内部管理,推进科研业务领域管理水平的逐渐优化,强化内部管理规范的刚性约束,推进整体防范和规避风险的能力。




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